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完善内审制度 加强内部审计确保资金安全

2024/07/08 5.9k 阅读 393 点赞

(通讯员董潇涵)为进一步加强住房公积金管理,完善内部监督约束机制,规范住房公积金业务操作行为,维护缴存人合法权益,防范和化解资金风险,近日,州中心内部审计科修订了《恩施州住房公积金中心内部审计制度》(以下简称《内部审计制度》),将审计工作分为常态化检查、专项审计、经济责任审计三个部分,使常态化检查与审计有效结合,进一步完善了内部审计工作机制,使之长效化、常态化。

《内部审计制度》是依据住房公积金政策制度、相关法律法规、内部规章制度及业务操作办法,对住房公积金等业务管理情况的真实性、完整性、合法性、效益性进行日常检查和专项审计,履行监督职能,有效防范和化解风险。该制度对内部审计组织机构和人员、审计工作职责和权限、审计内容和工作程序等内容进行了详细的要求。

通过完善内部审计制度,州住房公积金中心将进一步提高内部控制系统的稽核水平,充分发挥内部审计的监督作用,全面推进恩施州住房公积金事业高质量发展。

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

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评论 (2)

苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!